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来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/05 10:49:22
我想知道应付账款和预付账款之间的关系, 如果我们的预付账款业务多,在月底应怎么调整二者之间的关系

象你这种情况是应该分成两个科目按单位往来核算的,记住这一条原则,应付账款是负债,而预付账款是资产.月底不用调整,分别管理就可以了.最好按往来单位分另设置预付账款和应收账款的明细账,这样你就很清楚了.

如果不单设预付账款,可在应付账款的借方反映预付账款。月末应付账款借方余额的计入资产负债表中预付账款,贷方余额的计入资产负债表中应付账款。