街拍下蹲买菜中年女人:在同一分录中,银行存款少登记金额,而应收账款多登记金额该如何处理?谢谢!

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/06 05:34:29
例:售出商品
借:银行存款 10716(少记5094元)
应收账款-A 525
应收账款-B 2329(多记2329元)
贷:主营业务收入 12038.46
应交税金-增值税 481.54
现金 1050
在上一年度结账后,我现在该如何处理这个分录呢?是否也要调"主营业务收入"和"应交税金-增值税"呢?看错了送款单的金额,把6560看成656元,故造成银行存款少登记5094,而应收账款多记为2329.
请指教!谢谢!
A:送款单金额1000,发票金额1525
B:送款单金额10135(错看成4231),发票金额6560
C:送款单金额5485,发票金额4435
故错记录为:
借:银行存款 10716(少记5094元)
应收账款-A 525
应收账款-B 2329(多记2329元)
贷:主营业务收入 12038.46
应交税金-增值税 481.54
现金 1050

总的主营业务收入没有变化,所以不需要调增值税了,可以先再用一张红字凭证冲销,然后补充一张蓝字的正确凭证就可以了.

我认为你也是先冲销后,在补充你一张正确的!

一、把6560看成656应该少登记5904元,而不是5094元。
二、银行存款少记5904元,应收账款应多记5904元才对。
红字冲销原凭证,再做一张正确的就可以了.

不用调整主营业务收入和应交税金科目,直接调整银行存款和应收帐款科目好了

先用红字冲销你先做的那张凭证,再用蓝字重新填写一张正确的凭证

建议你以后最好是做一借多贷或都一贷多借的分录,尽量不要做多借多贷的分录,因为这样很容易出错的,而且不便于查询.比如你现在的分录可以把应收帐款AB两家客户分开做两份凭证啊